Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: AZUL CLARO7,0000R$ 19,20R$ 134,40
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: LARANJA10,0000R$ 19,20R$ 192,00
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: PRETO7,0000R$ 19,20R$ 134,40
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: MARRON7,0000R$ 19,20R$ 134,40
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: AMARELO7,0000R$ 19,20R$ 134,40
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: ROSA10,0000R$ 19,20R$ 192,00
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: ROXO7,0000R$ 19,20R$ 134,40
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: PINK7,0000R$ 19,20R$ 134,40
MaterialLINHA MEADA CX C/ 12 UNIDCOR: VINHO7,0000R$ 19,20R$ 134,40
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIABEGE Nº 765012,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAROSA Nº 608512,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAMARRON Nº 738212,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAAMARELO Nº 128912,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIALARANJA Nº 444512,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAPRETO Nº 899012,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAVINHO Nº 379412,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAPINK Nº 611612,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAROXO Nº 661412,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAAZUL CLARO Nº 247012,0000R$ 12,50R$ 150,00
MaterialLINHA DE CROCHE CLEIAAZUL ESCURO Nº 282912,0000R$ 12,50R$ 150,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/01/2018 0000027/2018 Original010 - Fundo Municipal de SaudeR$ 3.533,69
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/01/2018 0000027/2018 0000186/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - Fundo Municipal de SaudeR$ 3.533,69
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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