Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
16/04/20260000399/20250004172/20250000306/20260001399/2026Valor referente a aquisicao de medicamentos da prefeitura municipal de Vargem Alegre-MG no Programa Estadual Farmacia de todos e na compra Estadual de Medicamentos do Componente Basico da Assistencia Farmaceutica do Estado de Minas Gerais, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA25.031.668/0001-27R$ 670,03
27/03/20260000029/20250003367/20250000673/20260001267/2026Valor referente a prestacao de servicos de locacao de concentrador de oxigenio para manutencao das atividades do Departamento de SaudeOXIVIDA COMERCIO DE GASES MEDICINAIS LTDA50.720.795/0001-80R$ 900,00
24/03/20260000058/20250004929/20250006767/20250001170/2026Valor referente a aquisicao de material odontologico para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 1.080,29
18/03/2026000000./20250001940/20250006758/20250001255/2026VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DO SERVIDOR EULER OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME AS NOTINHAS EM ANEXO.EULER OLIVEIRA DE SOUSA***.595.626-**R$ 150,00
13/03/20260000027/20250004900/20250006419/20250001099/2026Valor referente a aquisicao de 08(oito) computadores completos para manutencao das atividades do Departamento de Saude. Orcamento ImpositivoVANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR24.501.724/0001-87R$ 12.796,58
11/03/20260000371/20250003950/20250005561/20250001037/2026Valor referente a prestacao de servico de instalacao de gerador de energia 75 KVA, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.GERAR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA20.472.164/0001-29R$ 12.034,91
11/03/20260000027/20250004904/20250006904/20250001012/2026Valor referente a aquisicao de 01(um) impressora para manutencao das atividades do Departamento de Saude. Orcamento ImpositivoALLSET TECNOLOGIA LTDA.55.149.591/0002-36R$ 1.086,80
27/02/20260000037/20250004762/20250000300/20260000936/2026Valor referente a aquisicao de arla 32 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.MAIS PECAS MAQUINAS E TRATORES CARATINGA LTDA.58.263.285/0001-33R$ 563,50
25/02/20260000058/20250005122/20250000083/20260000894/2026Valor referente a aquisicao de escova de robson e resina composta para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.DISTRIBUIDORA CURAMAX DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.10.651.667/0001-08R$ 173,60
25/02/20260000018/20250004935/20250006766/20250000892/2026Valor referente a aquisicao de material odontologico para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 1.191,46
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