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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000031/2026 | 0000441/2026 | 0001276/2026 | 0001398/2026 | Valor referente a aquisicao de medicamentos da prefeitura municipal de Vargem Alegre-MG no Programa Estadual Farmacia de todos e na compra Estadual de Medicamentos do Componente Basico da Assistencia Farmaceutica do Estado de Minas Gerais, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 25.031.668/0001-27 | R$ 245,57 | R$ 245,57 | R$ 245,57 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000019/2025 | 0000059/2026 | 0000127/2026 | 0001397/2026 | Valor referente a aquisicao de material escolar visando o retorno das aulas em fevereiro, para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil. | ATACADO LIMPEL MG LTDA. | 56.955.733/0001-34 | R$ 862,10 | R$ 762,62 | R$ 762,62 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000019/2025 | 0000060/2026 | 0000124/2026 | 0001396/2026 | Valor referente a aquisicao de palito de picole para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil. | ATACADO LIMPEL MG LTDA. | 56.955.733/0001-34 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000018/2025 | 0001629/2026 | 0001680/2026 | 0001395/2026 | Valor referente a aquisicao de compresa de gazes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000018/2025 | 0001410/2026 | 0001646/2026 | 0001394/2026 | Valor referente a aquisicao de material hospitalar para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 15.089,63 | R$ 15.089,63 | R$ 14.908,55 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000018/2025 | 0001407/2026 | 0001643/2026 | 0001393/2026 | Valor referente a aquisicao de material hospitalar para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 11.871,17 | R$ 11.871,17 | R$ 11.728,71 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000058/2025 | 0001387/2026 | 0001647/2026 | 0001392/2026 | Valor referente a aquisicao de material odontologico para manutencao das atividades do Departamento de Odontologia | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 2.461,00 | R$ 2.461,00 | R$ 2.431,47 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000058/2025 | 0001186/2026 | 0001666/2026 | 0001391/2026 | Valor referente a aquisicao de material odontologico para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 562,00 | R$ 562,00 | R$ 562,00 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000058/2025 | 0001182/2026 | 0001667/2026 | 0001390/2026 | Valor referente a aquisicao de material odontologico para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 1.799,76 | R$ 1.799,76 | R$ 1.778,16 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000025/2025 | 0001384/2026 | 0001371/2026 | 0001389/2026 | Valor referente a aquisicao de soro fisiologico 500ml para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA | 17.288.441/0001-33 | R$ 525,47 | R$ 525,47 | R$ 525,47 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |