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Detalhes
| 06/04/2026 | 000000./2026 | 0000331/2026 | 0001551/2026 | 0001331/2026 | Valor referente as diarias do Secretario Municipal de Saude, Franquito Faria, que participara do evento Conexao Minas Saude 2026 , a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2026, no CenterMinas, em Belo Horizonte/MG. | FRANQUITO FARIA GONCALVES | ***.876.026-** | R$ 4.500,00 | R$ 3.207,69 | R$ 3.207,69 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 06/04/2026 | 0000000./156 | 0000674/2026 | 0001448/2026 | 0001330/2026 | Valor referente as despesas com diarias da Secretaria Municipal de Educacao, Urlenise Fernandes Campos Franco Almeida, que ira participar do "ECA DIGITAL: Protecao de Criancas e Adolescentes no Ambiente Virtual", a ser realizado no dia 06 de abril de 2026, das 08:30 as 17:00 horas, no auditorio da Faculdade de Direito da UFMG, em Belo Horizonte/MG. | URLENISE FERNANDES CAMPOS FRANCO | ***.416.096-** | R$ 8.000,00 | R$ 1.782,05 | R$ 1.782,05 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 000000./2026 | 0001541/2026 | 0001518/2026 | 0001328/2026 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de encadernacao em espiral, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Encadernacao em espiral com capacidade para ate 25 mm e encadernacao em espiral com capacidade para ate 45 mm, os servicos serao utilizados para organizacao, arquivamento e apresentacao de documentos administrativos, relatorios, processos e demais materiais institucionais. | TANIA SILVA DE ALMEIDA SANTOS ME | 17.323.645/0001-68 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000245/2021 | 0000299/2026 | 0001534/2026 | 0001327/2026 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO CONSULTIVO JUNTO AO SETOR DE TESOPURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE VARGEM ALEGRE/MG | MILTON NETO GOMES 094.164.376-03 | 41.448.027/0001-29 | R$ 45.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000031/2024 | 0001233/2026 | 0001380/2026 | 0001326/2026 | Valor referente a prestacao de servico de veiculo de grande porte OQM8571 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000031/2024 | 0001201/2026 | 0001375/2026 | 0001325/2026 | Valor referente a prestacao de servico de lavagem de grande porte QPX7487 e OQM8567 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 398,00 | R$ 398,00 | R$ 398,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000036/2024 | 0001320/2026 | 0001403/2026 | 0001324/2026 | Valor referente a prestacao de servico de balanceamento de veiculos de grande porte QPX7487, OQM8567, OQM8571 e OQN8568 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000036/2024 | 0001268/2026 | 0001405/2026 | 0001323/2026 | Valor referente a prestacao de servico de conserto de pneus de veiculos de grande porte OQM8567 e OQM8571 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000031/2024 | 0001315/2026 | 0001409/2026 | 0001322/2026 | Valor referente a prestacao de servico de lavagem de veiculos de pequeno porte RMI1H95, RMI1H89, RMI1H92, RME3145, QUI4099, SHB2B71, RUM4A79, SHD2J03, SHZ7E91 e SHZ7E89 e lavagem de veiculos de medio porte QNN8209, QNW1592, QPX7484, RGD8G48 e RVT1C59 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000036/2024 | 0001417/2026 | 0001524/2026 | 0001321/2026 | Valor referente a prestacao de servico de conserto de pneu de veiculos de grande porte QPX7487 e OQN8568 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |