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Detalhes
| 18/06/2025 | 000000./2025 | 0002586/2025 | 0002975/2025 | 0002028/2025 | VALOR REFERENTE A SOLICITACAO DO BENEFICIO EVENTUAL, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DA COPASA E CEMIG DA REQUERENTE JOELMA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES, NO QUAL A REQUERENTE ESTA COM DIFICULDADES FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS. | JOELMA ALMEIDA FERREIRA | ***.292.916-** | R$ 499,71 | R$ 499,71 | R$ 499,71 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 000000./2025 | 0001957/2025 | 0002979/2025 | 0002025/2025 | VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE ROBERTO RODRIGUES CAMPOS, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE GOVERNO MARCELO ARO, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL MARTISN PARA SEGUIMENTO DO TRABALHO E INVESTIMENTOS PARA O DECORRER DO MANDATO. | ROBERTO RODRIGUES CAMPOS | ***.531.846-** | R$ 356,41 | R$ 712,82 | R$ 712,82 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 000000./2025 | 0001955/2025 | 0002978/2025 | 0002024/2025 | VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DA PREFEITA MARIA CECILIA COSTA GARCIA , QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE GOVERNO MARCELO ARO, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL MARTISN PARA SEGUIMENTO DO TRABALHO E INVESTIMENTOS PARA O DECORRER DO MANDATO. | MARIA CECILIA COSTA GARCIA | ***.827.406-** | R$ 9.504,01 | R$ 1.425,63 | R$ 1.425,63 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 000000./2025 | 0002144/2025 | 0002662/2025 | 0002023/2025 | VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILMAR DE OLIVIERA SANTOS A CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O PROTOCOLO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 0375/2025. | GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS | ***.045.437-** | | | R$ 106,80 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 000000./2025 | 0002162/2025 | 0002813/2025 | 0002022/2025 | VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIA DO MOTORISTA GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS A OURO BRANCO/MG, NO DIA 29 DE JUNHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS | ***.045.437-** | | | R$ 106,80 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 000000./2025 | 0002329/2025 | 0002850/2025 | 0002021/2025 | VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO A BELO HORIOZNTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS | ***.045.437-** | | | R$ 213,60 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 000000./2025 | 0001941/2025 | 0002852/2025 | 0002020/2025 | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DO SERVIDOR GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME O PROTOCOLO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS Nº 0426/2025 EM ANEXO. | GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS | ***.045.437-** | R$ 300,00 | | R$ 315,00 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000018/2025 | 0002048/2025 | 0002342/2025 | 0002019/2025 | Valor referente a aquisicao de material hospitalar, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 15.003,23 | R$ 15.003,23 | R$ 14.823,18 | 16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde - | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000018/2025 | 0002049/2025 | 0002343/2025 | 0002018/2025 | Valor referente a aquisicao de material hospitalar, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 15.038,40 | R$ 15.038,40 | R$ 14.857,91 | 16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde - | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000018/2025 | 0002042/2025 | 0002339/2025 | 0002017/2025 | Valor referente a aquisicao de material hospitalar para manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude | WERLI E VASCONCELOS LTDA | 12.641.724/0001-01 | R$ 8.766,30 | | R$ 8.661,09 | 16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde - | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |