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Detalhes
| 16/02/2024 | 0000006/2020 | 0000337/2024 | 0000436/2024 | 0000465/2024 | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETOS, DE ACORDO COM CONVENIO FUNASA. | FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 12.477.109/0001-01 | | R$ 48.448,69 | R$ 46.425,96 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |
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Detalhes
| 16/02/2024 | 0000005/2023 | 0000062/2024 | 0000386/2024 | 0000464/2024 | Valor referente a aquisicao de brita 0, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras. | BRITADOR SAO GERALDO EIRELI EPP | 19.433.705/0001-20 | | R$ 536,87 | R$ 536,87 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/02/2024 | 0000005/2023 | 0000061/2024 | 0000385/2024 | 0000463/2024 | Valor referente a aquisicao de brita 0, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras. | BRITADOR SAO GERALDO EIRELI EPP | 19.433.705/0001-20 | | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/02/2024 | 0000005/2023 | 0000665/2024 | 0000423/2024 | 0000462/2024 | Valor referente a aquisicao de brita tipo bica corrida para manutencao das atividades do Departamento de Obras | BRITADOR SAO GERALDO EIRELI EPP | 19.433.705/0001-20 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/02/2024 | 0000026/2023 | 0000683/2024 | 0000435/2024 | 0000461/2024 | Valor referente a aquisicao de tubo para manutencao das redes de esgoto da Rua Sebastiao Machado dos Reis | JAFJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS | 29.907.336/0001-14 | R$ 13.786,78 | R$ 13.786,78 | R$ 13.786,78 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/02/2024 | 0000026/2023 | 0000551/2024 | 0000403/2024 | 0000460/2024 | Valor referente a aquisicao de cimento para manutencao das atividades do Departamento de Obras | JAFJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS | 29.907.336/0001-14 | R$ 2.811,24 | R$ 2.811,24 | R$ 2.811,24 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/02/2024 | 0000026/2023 | 0000552/2024 | 0000402/2024 | 0000459/2024 | Valor referente a aquisicao de tijolo para manutencao das atividades do Departamento de Obras | JAFJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS | 29.907.336/0001-14 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/02/2024 | 0000036/2023 | 0003295/2023 | 0000161/2024 | 0000298/2024 | Valor referente a contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para prestacao de servicos em obras de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado nos Morro da Ceneia (Corrego Canjuru), Morro do Sabao (Corrego Sao Candinho) e Morro da Escol | POLLO CONSTRUCOES E LOCACAO EIRELI | 34.238.606/0001-81 | | R$ 54.083,10 | R$ 54.083,10 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |
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Detalhes
| 06/02/2024 | 0000245/2021 | 0000132/2024 | 0000397/2024 | 0000220/2024 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO CONSULTIVO JUNTO AO SETOR DE TESOPURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE VARGEM ALEGRE/MG | MILTON NETO GOMES 094.164.376-03 | 41.448.027/0001-29 | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 06/02/2024 | 0000026/2023 | 0000560/2024 | 0000279/2024 | 0000219/2024 | Valor referente a aquisicao de aduela para manutencao das atividades do Departamento de Obras | JAFJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS | 29.907.336/0001-14 | R$ 2.637,50 | R$ 2.637,50 | R$ 2.637,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |