| |
|
Detalhes
| 29/01/2026 | 0000023/2026 | 0000397/2026 | 0000229/2026 | 0000096/2026 | Valor referente a prestacao de servicos de pintura em setores da Secretaria Municipal de Saude para manutencao das atividades do Departamento | MARCOS CEZARIO DA SILVA | ***.433.866-** | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.612,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
|
Detalhes
| 28/01/2026 | 000000./2026 | 0000331/2026 | 0000102/2026 | 0000066/2026 | Valor referente as despesas com diaria do Secretario Municipal de Saude, no dia 12 de janeiro, em razao de participacao em reuniao com a assessoria do Deputado Hercilio Diniz, no Municipio de Teofilo Otoni. | FRANQUITO FARIA GONCALVES | ***.876.026-** | R$ 4.500,00 | R$ 356,41 | R$ 356,41 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 27/01/2026 | 000000./2026 | 0000500/2026 | 0000188/2026 | 0000068/2026 | Valor referente a solicitacao de concessao de beneficio eventual para custear o pagamento de contas de agua e luz, em favor da beneficiaria Thalita Cristina de Souza Machado, a qual declara encontrar-se, no momento, em situacao de vulnerabilidade social, nao possuindo condicoes financeiras para quitar as contas de energia eletrica em aberto, conforme documentacao comprobatoria anexada. | THALITA CRISTINA DE SOUZA MACHADO | ***.281.056-** | R$ 575,41 | R$ 575,41 | R$ 575,41 | 16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
|
Detalhes
| 27/01/2026 | 0000025/2026 | 0000400/2026 | 0000168/2026 | 0000067/2026 | Valor referente a pagamento de custas judiciais referente ao processo 50031635120208130134 ID:081040000057012313 para manutencao das atividades do Departamento de Administracao e Financas | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909100000 - Sentencas Judiciais |
|
Detalhes
| 22/01/2026 | 0000034/2025 | 0000149/2026 | 0000093/2026 | 0000065/2026 | Valor referente a aquisicao de tinta para parede interna e externa para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil. | DANIELLE RODRIGUES LOPES | 35.256.953/0001-08 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 22/01/2026 | 0000034/2025 | 0000154/2026 | 0000095/2026 | 0000064/2026 | Valor referente a aquisicao de fita isolante 20mts, folha de lixa manual ferro e rolo de la 10mm para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil. | DANIELLE RODRIGUES LOPES | 35.256.953/0001-08 | R$ 194,23 | R$ 194,23 | R$ 194,23 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 22/01/2026 | 0000034/2025 | 0000165/2026 | 0000105/2026 | 0000063/2026 | Valor referente a aquisicao de fio paralelo 1,5mm e 2,5mm para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil. | DANIELLE RODRIGUES LOPES | 35.256.953/0001-08 | R$ 600,05 | R$ 600,05 | R$ 600,05 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 22/01/2026 | 0000034/2025 | 0000159/2026 | 0000092/2026 | 0000062/2026 | Valor referente a aquisicao de tinta acrilica 18l para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil. | DANIELLE RODRIGUES LOPES | 35.256.953/0001-08 | R$ 1.874,48 | R$ 1.874,48 | R$ 1.874,48 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 22/01/2026 | 0000034/2025 | 0000158/2026 | 0000094/2026 | 0000061/2026 | Valor referente a aquisicao de massa acrilica e massa corrida para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil. | DANIELLE RODRIGUES LOPES | 35.256.953/0001-08 | R$ 879,00 | R$ 879,00 | R$ 879,00 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 22/01/2026 | 0000034/2025 | 0000321/2026 | 0000090/2026 | 0000060/2026 | Valor referente a aquisicao de vaso sanitario branco para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil. | DANIELLE RODRIGUES LOPES | 35.256.953/0001-08 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |