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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000036/2025 | 0001660/2026 | 0001756/2026 | Valor referente a prestacao de servico mecanico do veiculo OQM8567 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao. | TOP CAR PNEUS LTDA ME | 20.695.456/0001-20 | R$ 2.939,42 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000036/2025 | 0001665/2026 | 0001754/2026 | Valor referente a prestacao de servico mecanico do veiculo SHB2B70 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao. | TOP CAR PNEUS LTDA ME | 20.695.456/0001-20 | R$ 2.132,48 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000036/2025 | 0001663/2026 | 0001752/2026 | Valor referente a prestacao de servico mecanico do veiculo QPA6126 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao. | TOP CAR PNEUS LTDA ME | 20.695.456/0001-20 | R$ 1.137,84 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000036/2025 | 0000805/2026 | 0001745/2026 | Valor referente a aquisicao de motor partida 12v para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Agricultura. | TOP CAR PNEUS LTDA ME | 20.695.456/0001-20 | R$ 3.299,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000036/2025 | 0001658/2026 | 0001744/2026 | Valor referente a aquisicao de kit embreagem e servo embreagem do veiculo OQM8567 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao. | TOP CAR PNEUS LTDA ME | 20.695.456/0001-20 | R$ 4.617,72 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000036/2025 | 0001662/2026 | 0001743/2026 | Valor referente a aquisicao de pecas do veiculo QPA6126 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao. | TOP CAR PNEUS LTDA ME | 20.695.456/0001-20 | R$ 6.391,30 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 000000./2026 | 0000093/2026 | 0001713/2026 | Valor das despesas com a Companhia Energetica de Minas Gerais (CEMIG), referentes ao fornecimento de energia eletrica, conforme numero de instalacao 3006388345, destinado a manutencao das atividades do Centro Municipal de Fisioterapia Jose Elias Campos. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 448,36 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000031/2024 | 0001625/2026 | 0001709/2026 | Valor referente a prestacao de servico de lavagem de veiculo de grande porte motoniveladora cat e xcmg, retroescavadeira muller e random, trator vermelho e grade aradora para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Agricultura. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 1.194,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000036/2024 | 0001623/2026 | 0001708/2026 | Valor referente a prestacao de servico de conserto de pneu de veiculos pesados trator para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Agricultura. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 160,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000031/2024 | 0001624/2026 | 0001707/2026 | Valor referente a prestacao de servico de lavagem de veiculo de grande porte QMQ2184, PZU1350 e RFE0A87 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 597,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |