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Detalhes
| 18/05/2025 | 000000./2025 | 0001955/2025 | 0002180/2025 | VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DA PREFEITA MUNICIPAL MARIA CECILIA DA COSTA GARCIA, QUE IRA PARTICIPAR DO XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DO DIA 19 A 22 DE MAIO, EM BRASILIA. | MARIA CECILIA COSTA GARCIA | ***.827.406-** | R$ 9.504,01 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 17/05/2025 | 0000157/2025 | 0001746/2025 | 0002327/2025 | Valor referente a aquisicao de flores ornamentais para as acoes da saude, para decoracao compativel com a relevancia da ocasiao, assegurando que o espaco esteja preparado para receber autoridades, convidados e a comunidade com elegancia e respeito e assim atendendo as necessecidades do Departamento Municipal de Saude. | ADHONAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 64.433.378/0001-61 | R$ 2.489,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0000115/2025 | 0001519/2025 | 0002258/2025 | Valor referente a aquisicao de medicamentos da prefeitura municipal de Vargem Alegre-MG no Programa Estadual Farmacia de todos e na compra Estadual de Medicamentos do Componente Basico da Assistencia Farmaceutica do Estado de Minas Gerais, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | R$ 304,79 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000197/2025 | 0002023/2025 | 0002326/2025 | Valor referente a aquisicao de 12(doze) cantoneira para confeccao de bueiros para manutencao das caixas de esgoto e manutencao das atividades do Departamento de Obras | PATRICIO RODRIGUES MIRANDA - MEI | 26.784.378/0001-17 | R$ 2.232,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000046/2024 | 0001656/2025 | 0002298/2025 | Valor referente aquisicao de combustivel para manutencao das atividades do Departamento de Saude conforme relatorio do frotas em anexo | PONTAL COMBUSTIVEIS LTDA | 11.687.762/0001-24 | R$ 10.396,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde - |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000046/2024 | 0000123/2025 | 0002276/2025 | Valor referente a aquisicao de combustivel para manutencao das atividades do Departamento de Agricultura conforme relatorio do frotas em anexo | PONTAL COMBUSTIVEIS LTDA | 11.687.762/0001-24 | R$ 1.879,12 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000046/2024 | 0000123/2025 | 0002275/2025 | Valor referente a aquisicao de combustivel para manutencao das atividades do Departamento de Agricultura conforme relatorio do frotas em anexo | PONTAL COMBUSTIVEIS LTDA | 11.687.762/0001-24 | R$ 117,05 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000046/2024 | 0000129/2025 | 0002274/2025 | Valor referente a aquisicao de combustivel para manutencao das atividades do Esporte, Cultura e Lazer | PONTAL COMBUSTIVEIS LTDA | 11.687.762/0001-24 | R$ 1.049,62 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000046/2024 | 0000128/2025 | 0002273/2025 | Valor referente a aquisicao de combustivel para manutencao das atividades do Departamento de Educacao | PONTAL COMBUSTIVEIS LTDA | 11.687.762/0001-24 | R$ 303,99 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000046/2024 | 0000128/2025 | 0002272/2025 | Valor referente a aquisicao de combustivel para manutencao das atividades do Departamento de Educacao | PONTAL COMBUSTIVEIS LTDA | 11.687.762/0001-24 | R$ 1.570,99 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) |