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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000045/2025 | 0004644/2025 | 0005895/2025 | Valor referente a aquisicao de copo descartavel 200 e 300 ml para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 01.100.194/0001-60 | R$ 1.199,92 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 16210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000045/2025 | 0004618/2025 | 0005894/2025 | Valor referente a aquisicao de isqueiro para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao. | J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 01.100.194/0001-60 | R$ 20,95 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000022/2025 | 0004643/2025 | 0005893/2025 | Valor referente a aquisicao de acucar cristal para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 01.100.194/0001-60 | R$ 865,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 16210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000022/2025 | 0004650/2025 | 0005892/2025 | Valor referente a aquisicao de carne bovina congelada e musculo da merenda escolar Sebastiao Machado dos Reis | J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 01.100.194/0001-60 | R$ 2.036,95 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000045/2025 | 0004621/2025 | 0005891/2025 | Valor referente a aquisicao de papel higienico folha dupla para manutencao das atividades da Policia Militar. | J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 01.100.194/0001-60 | R$ 134,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000045/2025 | 0004619/2025 | 0005890/2025 | Valor referente a aquisicao de saco plastico para lixo 50 e 100 litros para manutencao das atividades da Policia Militar. | J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 01.100.194/0001-60 | R$ 72,58 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000045/2025 | 0004620/2025 | 0005889/2025 | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para manutencao das atividades da Policia Militar. | J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 01.100.194/0001-60 | R$ 99,66 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000429/2025 | 0004122/2025 | 0005887/2025 | Valor referente a prestacao de servicos na media e alta complexidade para manutencao das atividades do Departamento de Saude | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO LESTE DE MINAS | 12.963.113/0001-71 | R$ 19.100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000430/2025 | 0004123/2025 | 0005886/2025 | Valor referente a prestacao de servicos em exames e consultas na atencao primaria para manutencao das atividades do Departamento de Saude | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO LESTE DE MINAS | 12.963.113/0001-71 | R$ 153.789,44 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 16210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 000000./2025 | 0002378/2025 | 0005885/2025 | VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIA DA SERVIDORA SILVANY ONORIO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO/MG, ONDE IRA BUSCAR VACINAS. | SILVANY ONORIO DA SILVA | ***.666.606-** | R$ 68,74 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |