Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG 21CPR 500,0000R$ 1,20R$ 600,00
MaterialIBUPROFENO 600 MG 8.000,0000R$ 0,21R$ 1.680,00
MaterialSULFATOXANOL 400 MG+TRIMETROPINA 80 MG FRS 50 ML 150,0000R$ 1,60R$ 240,00
MaterialSULFATO FERROSO 40 MG CP 2.000,0000R$ 0,07R$ 140,00
MaterialSULFATO FERROSO 125 MG/ML FRS 30 ML 200,0000R$ 1,10R$ 220,00
MaterialSULFADIAZINA DE PRATA 400 GRS 25,0000R$ 33,50R$ 837,50
MaterialSIMETICONA 75MG/ML GOTAS10 ML140,0000R$ 1,60R$ 224,00
MaterialPROMETAZINA 25 MG 3.000,0000R$ 0,20R$ 600,00
MaterialPARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML15 ML200,0000R$ 1,02R$ 204,00
MaterialPARACETAMOL 500 MG 5.000,0000R$ 0,08R$ 400,00
MaterialOMEPRAZOL 20MG 5.600,0000R$ 0,12R$ 672,00
MaterialNISTATINA CREME VAGINAL 50GR 100,0000R$ 5,50R$ 550,00
MaterialNISTATINA 100 000 UI/ML SUP 50ML 100,0000R$ 4,15R$ 415,00
MaterialNIMESULIDA 50 MG/ML FRS 15 ML 100,0000R$ 2,60R$ 260,00
MaterialNIMESULIDA 100 MG 5.040,0000R$ 0,13R$ 655,20
MaterialNIFEDIPINO 20MG 4.500,0000R$ 0,12R$ 540,00
MaterialNEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR 200,0000R$ 1,60R$ 320,00
MaterialMETRONIDAZOL CREME VAG 100MG/GR 50GR 100,0000R$ 6,20R$ 620,00
MaterialMETILDOPA 250 MG 3.000,0000R$ 0,41R$ 1.230,00
MaterialLORATADINA 5 MG/ML FRS 100 ML 200,0000R$ 3,06R$ 612,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
15/10/2018 0003496/2018 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios SaudeR$ 37.821,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/10/2018 0003496/2018 0004066/2018 OriginalOrcamentario12 - Transferencias do SUS / Convenios SaudeR$ 37.821,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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