Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCOLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS 20,0000R$ 6,50R$ 130,00
MaterialCOLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LTS 40,0000R$ 3,95R$ 158,00
MaterialKIT PAPA NICOLAU G 250,0000R$ 3,45R$ 862,50
MaterialKIT PAPA NICOLAU M 250,0000R$ 3,15R$ 787,50
MaterialKIT PAPA NICOLAU P 250,0000R$ 2,85R$ 712,50
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7 0 200,0000R$ 1,85R$ 370,00
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7 5 200,0000R$ 1,85R$ 370,00
MaterialSERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 4.000,0000R$ 0,25R$ 1.000,00
MaterialSORO FISIOLOGICO 0 9 250 ML SISTEMA FECHADO 150,0000R$ 3,30R$ 495,00
MaterialSORO FISIOLOGICO 09 500 ML SISTEMA FECHADO 150,0000R$ 4,10R$ 615,00
MaterialATADURA DE CREPOM 12 CM X 3 M C/ 12 UNID 120,0000R$ 5,70R$ 684,00
MaterialFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM EXTRA G C/ 8 UNID 300,0000R$ 2,10R$ 630,00
MaterialFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM M C/ 8 UNID 800,0000R$ 1,95R$ 1.560,00
MaterialFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EXTRA G 500,0000R$ 1,80R$ 900,00
MaterialFRALDA DESCARTAVEL INFANTIIL TAM M 1.000,0000R$ 1,06R$ 1.060,00
MaterialFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EXTRA G 500,0000R$ 1,80R$ 900,00
MaterialEQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL 200,0000R$ 1,60R$ 320,00
MaterialFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G C/ 8 UNID 500,0000R$ 2,00R$ 1.000,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/01/2018 0000026/2018 Original010 - Fundo Municipal de SaudeR$ 12.554,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
08/01/2018 0000026/2018 0000109/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - Fundo Municipal de SaudeR$ 12.554,50
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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