Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 263.921,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 1.269,28 )
   0001496/2025 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.059 - Manutencao da Atencao Basico (PAB)R$ 834,14
   0001495/2025 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.059 - Manutencao da Atencao Basico (PAB)R$ 435,14
       Total R$ 1.269,28
Total R$ 1.269,28
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 11.126,89 )
   0001413/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 2.573,87
   0001412/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.734,48
   0001411/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.296,71
   0001410/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.300,86
   0001409/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 4.220,97
       Total R$ 11.126,89
Total R$ 11.126,89
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 11.277,43 )
   0001114/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 1.567,26
   0001113/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 3.210,17
   0001112/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 4.000,00
   0001111/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 2.500,00
       Total R$ 11.277,43
Total R$ 11.277,43
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 4.923,34 ) (Continua na próxima página)
   0000774/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 562,10
   0000773/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.354,15
   0000768/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 93,68
   0000767/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 208,42
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 262.442,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 9.826,03 )
   0001412/2025 0001613/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.734,48
   0001409/2025 0001597/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 4.220,97
   0001411/2025 0001596/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.296,71
   0001413/2025 0001591/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 2.573,87
        Total R$ 9.826,03
Total R$ 9.826,03
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 11.277,43 )
   0001114/2025 0001418/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 1.567,26
   0001111/2025 0001417/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 2.500,00
   0001112/2025 0001416/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 4.000,00
   0001113/2025 0001415/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 3.210,17
        Total R$ 11.277,43
Total R$ 11.277,43
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 3.543,46 )
   0000759/2025 0000890/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.688,28
   0000767/2025 0000829/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 208,42
   0000766/2025 0000828/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 208,08
   0000765/2025 0000827/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 84,53
   0000773/2025 0000826/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.354,15
        Total R$ 3.543,46
Total R$ 3.543,46
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 637,50 )
   0000721/2025 0000749/2025 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 637,50
        Total R$ 637,50
Total R$ 637,50
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 11.817,10 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 167.222,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 12.454,60 )
   0000587/2025 0000593/2025 OriginalOrcamentario06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 1.466,11
   0000588/2025 0000592/2025 OriginalOrcamentario06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 5.057,57
   0000270/2025 0000591/2025 OriginalOrcamentario06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 637,50
   0000590/2025 0000590/2025 OriginalOrcamentario02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.013 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 674,17
   0000589/2025 0000589/2025 OriginalOrcamentario02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.013 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 2.451,15
   0000591/2025 0000588/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.018 - Manutencao dos Servicos de Transporte e Maquinas PesadasR$ 2.168,10
         Total R$ 12.454,60
Total R$ 12.454,60
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 1.094,32 )
   0000100/2025 0000146/2025 OriginalOrcamentario06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 173,45
   0000102/2025 0000145/2025 OriginalOrcamentario06 - Departamento Municipal de Saude2.048 - Manutencao dos Servicos de Transporte da Saude 15R$ 920,87
         Total R$ 1.094,32
Total R$ 1.094,32
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 775,78 )
   0006126/2024 0007443/2024 OriginalOrcamentario02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.013 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 283,38
   0006128/2024 0007442/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.018 - Manutencao dos Servicos de Transporte e Maquinas PesadasR$ 347,86
   0006125/2024 0007441/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.018 - Manutencao dos Servicos de Transporte e Maquinas PesadasR$ 144,54
         Total R$ 775,78
Total R$ 775,78
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 395,44 )
   0006124/2024 0007251/2024 OriginalOrcamentario13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 93,68
   0006127/2024 0007250/2024 OriginalOrcamentario13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 301,76
         Total R$ 395,44
Total R$ 395,44
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 4.649,57 ) (Continua na próxima página)
   0005291/2024 0005846/2024 OriginalOrcamentario13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 562,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 135.144,00 )
  10/08/2023000066/202302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO PARCELA DE DIVERSOS PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, CONFORME SOLICITACAOTERMINO DE PRAZOR$ 135.144,00
        Total R$ 135.144,00
Total R$ 135.144,00
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