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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 754.531,86 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 20/06/2023 ( Total R$ 8.810,00 ) |
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0002752/2023
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0003716/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 06 - Departamento Municipal de Saude | 1.014 - Aquisicao de Equipamentos e/ou veiculos por Convenios | R$ 8.810,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.810,00 Total R$ 8.810,00 |
| | | Data: 17/03/2023 ( Total R$ 45.900,00 ) |
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0000389/2023
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0000860/2023
| Original | Orcamentario | 09 - Fundo de Manut. Desenv. da Educacao Basica de Valor. dos Prof. Educacao - FUNDEB | 1.018 - Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanete | R$ 20.370,00 |
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0000457/2023
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0000844/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 13 - Fundo Municipal de Saude - FMS | 1.014 - Aquisicao de Equipamentos e/ou veiculos por Convenios | R$ 2.580,00 |
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0000389/2023
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0000860/2023
| Original | Orcamentario | 09 - Fundo de Manut. Desenv. da Educacao Basica de Valor. dos Prof. Educacao - FUNDEB | 1.018 - Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanete | R$ 20.370,00 |
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0000457/2023
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0000844/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 13 - Fundo Municipal de Saude - FMS | 1.014 - Aquisicao de Equipamentos e/ou veiculos por Convenios | R$ 2.580,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 45.900,00 Total R$ 45.900,00 |
| | | Data: 10/02/2023 ( Total R$ 388,20 ) |
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0005935/2022
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0000439/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | 2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25 | R$ 388,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 388,20 Total R$ 388,20 |
| | | Data: 31/01/2023 ( Total R$ 1.494,00 ) |
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0005936/2022
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0000171/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 13 - Fundo Municipal de Saude - FMS | 2.086 - Manutencao das Atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia(NASF) | R$ 1.494,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.494,00 Total R$ 1.494,00 |
| | | Data: 13/01/2023 ( Total R$ 9.390,00 ) |
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0000010/2023
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0000095/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | 1.035 - Aquisicao de Mobiliario e/ou equipamento de Escolares mediante convenio | R$ 9.390,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.390,00 Total R$ 9.390,00 |
| | | Data: 11/01/2023 ( Total R$ 4.722,80 ) |
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0005115/2022
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0000016/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 13 - Fundo Municipal de Saude - FMS | 2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. Estado | R$ 52,80 |
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0005523/2022
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0000015/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 16 - Fundo Municipal de Assistencia Social | 2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS | R$ 4.670,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.722,80 Total R$ 4.722,80 |
| | | Data: 29/12/2022 ( Total R$ 3.170,80 ) |
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0005740/2022
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0005823/2022
| Original | Orcamentario | 05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | 2.028 - Manutencao e Conservacao de Escolas - Ensino Fundamental 25 | R$ 3.170,80 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.170,80 Total R$ 3.170,80 |
| | | Data: 23/11/2022 ( Total R$ 9.936,26 ) (Continua na próxima página) |