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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 78.999,06 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/03/2023 ( Total R$ 10.295,89 ) |
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0000428/2023
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0000774/2023
| Original | Orcamentario | 05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | 2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25 | R$ 8.298,50 |
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0000488/2023
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0000773/2023
| Original | Orcamentario | 02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas | 2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e Financas | R$ 26,25 |
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0000487/2023
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0000772/2023
| Original | Orcamentario | 02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas | 2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e Financas | R$ 994,50 |
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0000611/2023
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0000771/2023
| Original | Orcamentario | 04 - Departamento Municipal de Agricultura | 2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e Pecuaria | R$ 65,89 |
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0000397/2023
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0000770/2023
| Original | Orcamentario | 02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas | 2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e Financas | R$ 139,38 |
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0000489/2023
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0000762/2023
| Original | Orcamentario | 16 - Fundo Municipal de Assistencia Social | 2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS | R$ 474,20 |
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0001002/2023
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0000733/2023
| Original | Orcamentario | 13 - Fundo Municipal de Saude - FMS | 2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. Estado | R$ 297,17 |
| | | | | | | | Total R$ 10.295,89 Total R$ 10.295,89 |
| | Data: 03/02/2022 ( Total R$ 1.184,25 ) |
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0000123/2022
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0000143/2022
| Original | Orcamentario | 02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas | 2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e Financas | R$ 1.184,25 |
| | | | | | | | Total R$ 1.184,25 Total R$ 1.184,25 |
| | Data: 21/10/2016 ( Total R$ 2.715,72 ) |
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0001943/2015
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0003280/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 011 - Departamento Municipal de Assistencia Social | 2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia Social | R$ 83,85 |
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0003155/2014
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0003279/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 011 - Departamento Municipal de Assistencia Social | 2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia Social | R$ 700,32 |
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0000582/2015
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0003278/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 012 - Fundo Municipal de Assistencia Social | 2.078 - Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV - PSB | R$ 535,60 |
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0000424/2015
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0003277/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 011 - Departamento Municipal de Assistencia Social | 2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia Social | R$ 26,00 |
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0000629/2015
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0003276/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 012 - Fundo Municipal de Assistencia Social | 2.078 - Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV - PSB | R$ 463,59 |
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0000620/2015
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0003275/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 012 - Fundo Municipal de Assistencia Social | 2.078 - Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV - PSB | R$ 886,67 |
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0003140/2014
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0003274/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 011 - Departamento Municipal de Assistencia Social | 2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia Social | R$ 19,69 |
| | | | | | | | Total R$ 2.715,72 Total R$ 2.715,72 |
| | Data: 20/09/2016 ( Total R$ 5.953,43 ) (Continua na próxima página) |