Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 4.790,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/08/2020 ( Total R$ 300,00 )
   0001730/2020 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.107 - Enfrentamento Pandemia COVID19R$ 180,00
   0001729/2020 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.062 - Manutencao da Epidemiologia e Controle de Zoonozes (SUS)R$ 60,00
   0001728/2020 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 60,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 240,00 )
   0002915/2019 Original05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.033 - Manutencao de Festividades Tradicionais e PopularesR$ 60,00
   0002914/2019 Original05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 60,00
   0002913/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.062 - Manutencao da Epidemiologia e Controle de Zoonozes (SUS)R$ 60,00
   0002912/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 60,00
       Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 10/12/2019 ( Total -R$ 60,00 )
   0002388/2019 Anulacao15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS-R$ 60,00
       Total -R$ 60,00
Total -R$ 60,00
 Data: 20/11/2019 ( Total R$ 60,00 )
   0002648/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.062 - Manutencao da Epidemiologia e Controle de Zoonozes (SUS)R$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 09/10/2019 ( Total R$ 60,00 )
   0002388/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 120,00 )
   0002325/2019 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 60,00
   0002324/2019 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 60,00
       Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 20/09/2019 ( Total R$ 120,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 4.670,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/09/2020 ( Total R$ 300,00 )
   0001728/2020 0003026/2020 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 60,00
   0001730/2020 0003025/2020 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.107 - Enfrentamento Pandemia COVID19R$ 180,00
   0001729/2020 0003023/2020 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.062 - Manutencao da Epidemiologia e Controle de Zoonozes (SUS)R$ 60,00
        Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 31/01/2020 ( Total R$ 120,00 )
   0002914/2019 0000148/2020 Original05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 60,00
   0002912/2019 0000146/2020 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 60,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 06/01/2020 ( Total R$ 120,00 )
   0002915/2019 0000147/2020 Original05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.033 - Manutencao de Festividades Tradicionais e PopularesR$ 60,00
   0002913/2019 0000145/2020 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.062 - Manutencao da Epidemiologia e Controle de Zoonozes (SUS)R$ 60,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 120,00 )
   0002324/2019 0003614/2019 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 60,00
   0002325/2019 0003613/2019 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 60,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 180,00 )
   0002164/2019 0003612/2019 Original05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 120,00
   0002139/2019 0003214/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 60,00
        Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 11/07/2019 ( Total R$ 180,00 ) (Continua na próxima página)
   0001284/2019 0002131/2019 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 60,00
   0001393/2019 0002130/2019 Original05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.033 - Manutencao de Festividades Tradicionais e PopularesR$ 60,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 4.204,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2020 ( Total R$ 267,00 )
   0003025/2020 0003691/2020 OriginalOrcamentario12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.107 - Enfrentamento Pandemia COVID19R$ 160,20
   0003023/2020 0003690/2020 OriginalOrcamentario12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.062 - Manutencao da Epidemiologia e Controle de Zoonozes (SUS)R$ 53,40
   0003026/2020 0003686/2020 OriginalOrcamentario10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 53,40
         Total R$ 267,00
Total R$ 267,00
 Data: 28/02/2020 ( Total R$ 53,40 )
   0000145/2020 0000936/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.062 - Manutencao da Epidemiologia e Controle de Zoonozes (SUS)R$ 53,40
         Total R$ 53,40
Total R$ 53,40
 Data: 21/02/2020 ( Total R$ 160,20 )
   0000146/2020 0000452/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 53,40
   0000147/2020 0000451/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.033 - Manutencao de Festividades Tradicionais e PopularesR$ 53,40
   0000148/2020 0000448/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 53,40
         Total R$ 160,20
Total R$ 160,20
 Data: 13/11/2019 ( Total R$ 267,00 )
   0003612/2019 0004142/2019 OriginalOrcamentario05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 106,80
   0003214/2019 0004140/2019 OriginalOrcamentario02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 53,40
   0003614/2019 0004138/2019 OriginalOrcamentario10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 53,40
   0003613/2019 0004137/2019 OriginalOrcamentario10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 53,40
         Total R$ 267,00
Total R$ 267,00
 Data: 12/07/2019 ( Total R$ 160,20 )
   0002130/2019 0002494/2019 OriginalOrcamentario05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.033 - Manutencao de Festividades Tradicionais e PopularesR$ 53,40
   0002131/2019 0002493/2019 OriginalOrcamentario10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 53,40
   0002129/2019 0002492/2019 OriginalOrcamentario10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 53,40
         Total R$ 160,20
Total R$ 160,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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