| |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000025/2025 | 0005110/2025 | 0006807/2025 | 0006806/2025 | Valor referente a aquisicao de soro fisiologico para manutencao das atividades do Departamento de Saude | GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA | 17.288.441/0001-33 | R$ 5.497,71 | R$ 5.497,71 | R$ 5.497,71 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000018/2025 | 0004752/2025 | 0006749/2025 | 0006805/2025 | Valor referente a manutencao de curativo para manutencao das atividades do Departamento de Saude | GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA | 17.288.441/0001-33 | R$ 2.852,60 | R$ 2.852,60 | R$ 2.852,60 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000018/2025 | 0004996/2025 | 0006669/2025 | 0006804/2025 | Valor referente a aquisicao de almotolia e lodopovidona, para aternder as necessidades do Departamento Municipal de Saude. | GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA | 17.288.441/0001-33 | R$ 671,80 | R$ 671,80 | R$ 671,80 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000025/2025 | 0004983/2025 | 0006569/2025 | 0006803/2025 | Valor referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA | 17.288.441/0001-33 | R$ 6.438,90 | R$ 6.438,90 | R$ 6.438,90 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000025/2025 | 0004984/2025 | 0006568/2025 | 0006802/2025 | Valor referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA | 17.288.441/0001-33 | R$ 5.664,72 | R$ 5.664,72 | R$ 5.664,72 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000025/2025 | 0004895/2025 | 0006830/2025 | 0006801/2025 | Valor referente a aquisicao de soro de 100 e 500 ml, para atender as necessidades dos PSF (Programa Saude da Familia) I,II e II e da Unidade Basica de Saude. | GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA | 17.288.441/0001-33 | R$ 4.068,67 | R$ 4.068,67 | R$ 4.068,67 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000018/2025 | 0004896/2025 | 0006829/2025 | 0006800/2025 | Valor referente a aquisicao de almotolia e curativo hidrocoloide, para a manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA | 17.288.441/0001-33 | R$ 969,60 | R$ 969,60 | R$ 969,60 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000031/2024 | 0004540/2025 | 0006604/2025 | 0006799/2025 | Valor referente a prestacao de servico de lavagem de veiculos de grande porte PUE8805, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Agricultura. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000031/2024 | 0004338/2025 | 0006599/2025 | 0006798/2025 | Valor referente a prestacao de servico de lavagem de veiculo de pequeno porte SHZ7E91, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 29/12/2025 | 0000036/2024 | 0004508/2025 | 0006404/2025 | 0006797/2025 | Valor referente a prestacao de servico de balanceamento de veiculos pesados PUH4511 e RFA7F57 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras. | CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA. | 52.933.836/0001-42 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |